内部审计的岗位职责

时间:2022-12-29 11:39:55 岗位职责 我要投稿
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内部审计的岗位职责

  在日新月异的现代社会中,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。想学习制定岗位职责却不知道该请教谁?以下是小编为大家整理的内部审计的岗位职责,希望对大家有所帮助。

内部审计的岗位职责

内部审计的岗位职责1

  1、按照审计程序和审计方法,排查舞弊风险点,获得充分的审计证据,支持审计发现,并对发现问题进行持续跟踪;

  2、协助开展基于某项业务环节的审计工作,对内部控制设计的合理性和实施的有效进行评价等工作;

  3、做好与被审计单位的沟通协调工作,包括现场和后续审计工作沟通、审计报告意见反馈收集;

  4、协助具体审计项目的组织和实施;

  5、编制审计工作底稿,起草审计报告,确保审计证据支持审计结论;

  6、 整理、归档各项审计资料,管理审计档案;

  7、参与编制内部审计机构的管理办法和工作指引;

  8、按时按质地完成审计部总经理交办的其他内部审计相关工作。

内部审计的岗位职责2

  1、与企业沟通,了解企业基本财务情况;

  2、编制研发费用辅助账,指导企业会计调账;

  3、核对审计报告,与会计、审计三方沟通,为企业解决审计方面的问题;

  4、核对所得税申报表,指导会计更正所得税申报表

  5、配合技术,及时提供审计报告、所得税汇算申报表等财务资料;

  6、向企业收集核对科小、双软财务数据,联系审计出具软企业报告;

  7、为企业解决在培育期间遇到的财务问题:比如开票类别、研发费用归集等;

  8、完成领导交代的其他事务。

内部审计的岗位职责3

  1、负责组织实施审计发展规划及年度审计计划;

  2、负责审计项目方案的审核与执行,编制审计审计等;

  3、审计监督公司各项业务活动按合法性和合规性进行操作;

  4、执行审计后期跟进及监控改善进度,协助完善公司内控制度,操作流程,提高内部管理水平的控制有效性;

  5、协调公司与外部监督、审计部门之间的关系,配合有关外部检查。

内部审计的岗位职责4

  1)组织、协调和执行财务审计、营运审计等审计项目;

  2)执行审计任务中的审查取证、填写审计底稿等相关工作;

  3)对审计发现进行适当的风险评估并分析具执行性/合理化改善意见和措施;

  4)与被审单位沟通审计发现并提供内控改善建议,达成改善行动计划;

  5)协助审计经理编制审计报告并与被审单位/流程控制者沟通及达成共识;

  6)跟踪审计发现之改善行动计划的执行和落实情况;

  7)执行上司临时安排的突发/其他工作任务。

内部审计的岗位职责5

  1.在财务总监、财务经理的指导下,与各部门沟通最终确定财务内部控制手册内容;

  2.完成内控手册相关表单的设计;

  3.结合最终定版的公司内部控制手册内容确认OA、ERP系统作业流、审批流;

  4.收集各部门反馈的内控执行中的问题并上报;

  5.维护内控手册;

  6.日常督促各部门按照内控手册要求执行;

  7.按内部控制流程要求对各部门业务进行内部自查、内部审计,并将自查结果形成工作底稿汇报;

  8.配合外部审计人员完成公司内部控制审计。

内部审计的岗位职责6

  1.组织编制并实施公司年度审计工作计划;

  2.制定公司内部审计体系的构建及审计制度和方法以及检查、评价公司及下属单位各项经营活动的内部控制制度的建立、健全及执行情况,并提供咨询意见;

  3.能够独立负责并对公司开展经营效益审计、舞弊调查、经济责任审计和其他专项审计等审计项目,包括:制定现场审计方案并执行;

  4.能够就审计结果与高级管理层进行讨论,简单扼要阐明关键问题,并对提出的`问题提出有意义的见解;

  5.能够独立完成正式审计报告的撰写工作;

  6.监督审计发现的后续整改及落实情况;

  7.拥有定期收集并整理当期审计发现的意识,并向高级管理层汇报;

  8.拥有团队协作意识,与其他团队成员分享经验以及专业知识,从而使得团队得以成长。

  9.完成上级主管交办的其他工作。

内部审计的岗位职责7

  审计项目执行

  按照集团审计以及监管机构的相关要求,开展相关审计项目。

  咨询

  向管理层提供关于内控制度的建议以帮助公司提升内控水平。

  制度建设

  根据监管规定、集团规定及公司的发展情况,起草和更新内部审计相关制度。

  关系管理

  就内部审计项目外包的相关工作,与外部审计事务所进行沟通。

  审计整改跟踪

  参与审计整改跟踪工作(包括维护和更新审计跟踪日志、对审计跟踪进行质量检查等)。

  主管分配的其他工作任务

内部审计的岗位职责8

  1、完善公司内部审计监督体系,负责制定、完善公司内部审计工作的规章制度及工作流程,并贯彻实施;

  2、完成执行常规及专项内部审计检查工作,包括业务、财务、资产、法律等合规审计,以及投诉举报案件调查等;

  3、对接外部审计机构,对审计整改要求、管理建议的落实情况进行跟踪,并对及时性进行评价;

  4、根据公司需求进行咨询类相关审计。

内部审计的岗位职责9

  1、按照年度审计计划独立完成包括外勤取证,分析,提交初步审计结论,编制整理审计工作底稿等

  2、对内部控制实施有效性测试;

  3、对公司层面、各板块、各业务流程内控风险进行识别、评估、应对和监控;

  4、完成部门交办的其他工作

内部审计的岗位职责10

  1.财务审计:对公司财务计划、财务预算、信贷计划的执行和决算情况、与财务收支相关的经济活动及公司的经济效益、财务管理内控制度执行情况等进行内部审计监督。

  2.内控审计:对公司内部管理控制系统及执行国家财经法规进行内部审计监督;督促建立、健全完善的公司内部控制制度,促进公司经营管理的改善和加强,保障公司持续、健康、快速地发展。

  3.工程审计:公司范围内各项工程建设项目,由公司审计部审计。

  4.合同审计:对公司工程建设合同、大宗物资采购合同、产品销售合同、承包租赁合同等实行审查制,并不定期检查,对存在的问题和违规违章情况进行内部审计监督。

  5.离任审计:对离任干部任职期间岗位职责履行情况、目标完成情况进行评价、鉴证,明确岗位交接双方的责任,加强内控管理。

  6.专项审计:对与公司经济活动有关的特定事项,向公司有关单位、部门或个人进行专项审计调查。

  7.公司董事会审计委员会和公司其他相关领导交办的其他审计工作,如募集资金的使用情况,内部控制制度的建立和执行情况等进行检查等

内部审计的岗位职责11

  审计部经理岗位职责:

  1.贯彻国家、地区有关定额、预算、价格、合同管理等方面的规定,主持工程预算部行政管理的全面工作,做好部门的组织建设,确保部门各项工作有序开展,负责制定部门各项管理规章制度及工作流程。组织实施并监督执行,以控制工程项目的投资。

  2.负责编制部门年度、月度工作计划,并组织落实。负责配合规划设计部完成设计图纸审查、设计概算审核、设计方案测算及经济对比等工作。

  3.参与建筑施工图纸、施工组织设计的会审工作。参与勘查、设计、建筑施工、工程监理和材料设备采购合同等合同会审、会签工作。

  4.根据施工图编制工程预算,并与设计概算对比分析,为审查施工图提供支持。

  5.负责计算在建工程的变更工程量及造价,进行变更造价测算和变更方案经济对比工作。

  6.负责与项目相关的预算、结算以及进度款审核等。

  7.负责与项目相关物资考察及招标、评标、合同谈判等。

  8.参与销售相关的面积计算、价格制定,为公司相关部门提供所需要的资料及数据,做好配合工作。

  9.负责本部门人员的指导、培训、监督、绩效管理工作。

  10.负责工程预算部的组织管理、部门经费控制及与其他部门的协调工作。

内部审计的岗位职责12

  1、协助上级制定年度和月度审计计划及其他重点工作;

  2、按程序组织实施经营例行、专项审计及舞弊调查,包括组织制定审计方案、开展现场审计、编制审计底稿及报告、审计问题后期追踪、档案归档等;

  3、协助并推动业务单位对系统性、共性或重要问题事项进行管理改善,提出合理化审计建议;

  4、负责项目绩效数据的审查及工作质量评估;

  5、部门、模块或上级交办的其他工作事项。

内部审计的岗位职责13

  1、负责所分工具体审计项目的实施,确保工作进度和质量。

  2、负责审计工作底稿的编制和归档,收集审计证据,确保审计结论及评价客观、公正。

  3、负责审计中发现的问题归类、汇总、分析,并提出合理的审计建议。

  4、负责审计中发现问题的整改跟进并报告。

  5、参与内部审计制度的修订。

  6、完成审计部长交办的其他工作。

内部审计的岗位职责14

  1、负责制定并执行公司内部审计工作制度、流程、工作计划及具体的审计方案;

  2、组织实施内部审计工作并出具审计报告,提出审计建议,督促跟踪审计结论和建议的落实;

  3、负责公司相关的制度的收集、归档,审核相关内控制度的健全性和有效性,编制内控审核报告;

  4、负责对集团及子公司内部控制系统的健全性、合理性、有效性和风险管理进行审查并给出意见反馈;协助完善公司内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;

  5、对公司各项业务活动的合规性、财务状况的真实性、合法性等进行审计;

  6、与外部审计机构配合完成年度财务报告等相关审计工作;

  7、完成公司交办的其他工作。

内部审计的岗位职责15

  1对集团总部、各分子公司、项目部进行定期和不定期审计;

  2、按照集团董事会要求进行相关审计工作;

  3、参与拟定并完善审计制度、工作流程、制定公司年度审计计划;

  4、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  5、负责对所有涉及的审计事项,编写内部审计报告,提出处理意见和建议。

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