检查工作计划

时间:2022-03-14 10:54:40 工作计划 我要投稿

有关检查工作计划四篇

  时间过得可真快,从来都不等人,又迎来了一个全新的起点,来为今后的学习制定一份计划。你所接触过的计划都是什么样子的呢?下面是小编收集整理的检查工作计划4篇,希望对大家有所帮助。

有关检查工作计划四篇

检查工作计划 篇1

  一、财务检查指导思想

  以公司年初财务工作会议精神为指导,坚持“以应对经济危机,维持企业的生存为目标,以巩固现金流为核心,转变观念,控制风险,谨慎理财,实现企业的稳健发展”的方向,努力使公司财务管理工作不断向前推进。

  二、财务检查范围

  公司所属各子公司、分公司、项目部等单位。检查面不低于70%。

  三、财务检查方法

  财务检查工作涉及的面比较宽,需各单位相关部门积极配合。其主要方法是:由公司财务部牵头,会同公司所属各单位或被查单位财务人员组成检查组,一般情况3-5人,在各单位之间及项目部、分公司内部各个施工点之间进行互查。通过查看有关财务凭证、账簿、报表及合同等相关资料,进行分析总结,之后对所检查内容实行打分制考核,经过现场交流、意见沟通后,将财务检查结果信息反馈,被查单位做出整改。

  四、财务检查内容及分值考核标准(见附件)

  1、应对金融危机资金管理措施及风险情况;

  2、资金收支预算的编制及执行情况;

  3、应收账款列帐余额与建设方(业主)签证的对账单是否齐全、有效,在建工程施工项目的资金、收入、成本预测情况;

  4、备用金借款及报销清理是否按照规定执行;

  5、与建设方(业主)签定合同是否完整,与外包队、劳务队签定的施工合同是否及时完整;

  6、财务基础工作是否规范,特别是用友财务软件中客户往来明细、供应商往来明细是否为单位全称,以及年报中出现的问题是否整改;

  7、有关重大事项报告制度【中化二建办字(20xx)12号文】的执行情况;

  8、固定资产管理情况;

  9、由上级部门安排或因本公司工作需要,组织进行的各项临时指定性的检查事项。

  财务检查主要是针对财务工作中存在的一些不足,积极进行督促整改,是对各项经济管理工作监督的一种手段,是公司各项财务制度、规定执行的有效保障。希各单位领导密切配合,以保证财务检查工作的顺利进行。

  附件:财务检查内容及考核标准

  财 务 部

  二〇xx年三月十二日

检查工作计划 篇2

  为了贯彻区政府安全工作会议精神,有效遏制重特大事故发生,保障机关的安全和稳定,结合机关实际,制定安全大检查工作计划。

  一、工作目标

  通过开展安全大检查活动,进一步落实安全生产责任,全面治理事故隐患和薄弱环节,认真解决当前存在的突出问题,有效防范和遏止重特大事故发生,为机关提供一个良好的安全工作环境。

  二、检查范围

  1、检查机关综合办公大楼7台电梯、金汤街办公楼2台电梯。

  2、机关综合办公大楼中央空调冷水机组。

  3、机关综合办公大楼化粪池、配电室、楼顶广告牌、机关食堂食品卫生、机关综合大楼二次供水饮用卫生安全。

  4、消防联动控制设备。

  5、特种作业人员的持证上岗情况。

  6、消防安全通道、安全指示标志。

  7、是否制定处置突发事件预案、奥运安保工作方案。

  三、检查内容

  1、维保单位对电梯是否定期进行维保,并有记录备查。

  2、维保单位对机关综合大楼配电室是否进行巡检,值班人员是否到位,并作好运行记录。

  3、维保单位对机关综合办公大楼中央空调冷水机组是否进行维护保养。

  4、维保单位对化粪池是否每季度进行一次疏浚清掏、除渣。

  5、维保单位是否对二次供水设备每半年一次水池清洗并进行检验。

  6、维保单位是否对楼宇自控、消防设施每月一次例行维保,对防火隔离门、排烟系统、温感器以及手动报警器是否进行抽查,模拟报警实验。

  7、维保单位是否对食堂油烟管道进行清洗保养,食堂工作人员是否有健康证,是否有违反食品安全卫生管理规定的情况。

  8、维保单位对广告牌是否进行巡查、检测,钢架结构、焊点、抗拉强度是否存在隐患。

  9、机关大楼的避雷系统是否进行防雷检测。

  10、对特种作业人员电工、电梯操作工,是否按期进行年审培训、换证。

  11、是否对义消队员按期进行消防知识培训和应急预案的演练。

  12、机关综合大楼、和平路办公大楼、金汤街办公大楼消防通道是否畅通,灭火器是否有效。

  13、对物管办,安保工作人员是否进行针对性的安全培训教育。

  14、医务所在药品管理、使用中是否有违反药品管理规定的情况。

  15、物管办在维保单位对各种重特大设备的维保工作中是否存在监管漏洞,维保人员是否持证上岗,有无违规、违章作业的情况。

  四、检查时间安排

  1、7月25日至7月31日为保卫科、物管办、医务所自查整改阶段。

  2、8月4日上午对物管办人员、服务员、清扫保洁人员、安保人员进行安全培训教育,学习反恐应急预案、奥运安保方案,布置日常安全防范工作。

  3、8月5日上午组织区安全工作有关职能部门行进安全大检查。

  4、8月6日至9月25日做好安全督查工作,确保奥运期间不发生任何安全事故。

  五、做好信息报送

  1、发生安全事故、突发事件,要及时处置,并向局领导和有关职能部门报告,决不能迟报、误报、漏报。

  2、在检查工作中发现的安全隐患要作好记载,向分管科室、局领导报告,不准隐瞒不报。

  六、隐患整改

  在检查中发现隐患,要作好记载,落实整改部门,落实责任人,限定整改时间,及时整改,防止发生安全事故。

检查工作计划 篇3

  一、产品质量定期监督检验的产品及重点

  1、危及人体健康和人身财产安全的产品;

  2、影响国计民生的产品;

  3、市场热销和消费者反映问题较多的产品;

  4、实施生产许可证的产品。

  检验的重点是:中小型企业,乡镇企业,个体(私营)企业和近年来监督检查中出现不合格的企业。

  二、检验依据

  1、国家标准;2、行业标准;3、地方标准;4、经备案的企业标准。

  三、承检单位

  质量技术监督检测中心,国家耐火材料检测站,市检测中心,省质检所等法定机构。

  四、具体抽样工作有市检测中心负责

  要严格依照抽样的程序和规定进行,确保样品的代表性,需送以上规定部门检验的,要及时送检,并将检验报告反馈被检单位确认,确保全年定检计划的顺利完成。

  五、市检测中心要在对企业普查的基础上,不断扩大监督覆盖面

  定检覆盖率要不低于95%。通过严格监督,提高产品质量,提升产品品位,扩大市场占有率和产销率,为质量立市多做贡献。

  六、各承检单位应严格依照计划进行监督检查,为确保检验机构的“三性”

  抽样人员应持由市质量技术监督局下达的《计划》文件及其它必要证件进行抽样,不准重复抽样(不合格产品跟踪检查、整改、复查除外),若在规定周期内已被国家或省、市质量技术监督局安排检查的,企业应出示相应的证明材料(抽样单或检验报告),承检单位不再进行抽样。

  七、国家免检产品

  国家520户重点企业中我市企业的产品和销售的商品,获得省重点保护产品和市重点服务企业产品,在有效期内(企业凭有效证明)承检单位不在进行抽样检查。

  八、抽样数量必须符合标准要求

  检验后的样品除合理消耗部分外,在留样期满后按有关规定返还被检单位,不得随意处理。

检查工作计划 篇4

  根据省行20xx年工作要点及本部门20xx年工作安排,特制定本计划:

  一、工作目标

  通过有重点的现场抽查与日常的'非现场检查,及时发现本条线及部门业务管理、业务操作中存在的问题,并通过跟踪、督办检查对象的整改情况,确保所有问题得到全面、彻底的整改,同时,通过有针对性的现场辅导、人员培训、业务咨询等方式,大力提升人员的业务素质和合规意识,为本条线各项业务安全、合规、高效运营提供有力的保障。

  二、检查方式

  对本条线及本部门检查的方式主要包括现场抽查和非现场检查。对辖内机构采取有重点的现场抽查与非现场检查相结合方式,运营部本部采取以各团队自查为主、内控合规团队现场抽查与非现场检查相结合的方式。各管辖行对辖内清算业务的检查参照本计划执行。

  三、检查要求

  1、运营部现场抽查必须覆盖到县支行,机构覆盖面要达到40%/年;管辖行现场抽查的机构覆盖面要达到100%/年。

  2、非现场检查应严格按照规定的检查频率进行,确保业务覆盖面达到100%,不得有遗漏。

  3、非现场检查必须明确具体的责任人、监控内容及要求。现场抽查要有针对性,检查后要形成检查报告并跟踪被检查单位的整改情况。

  四、检查内容

  (一)非现场检查

  1、每日检查。

  (1)8331调账专户、8428C、9051、9053、8534账户核销情况。

  (2)核心系统、大小额支付系统未发送报文、未处理报文。

  (3)9065核销及9061B户转A户情况。

  (4)7092/8064、9062、9173、9175、9176、9178账户全辖汇总是否平衡。

  (5)5204/6104、5209/6111、5223/6123、5226/6128、5246/6148、5259/6161、5269/6170、5261/6171、5271/6181、7434/8444账户全辖汇总是否平衡。

  (6)总分行间9061、7091、8063及9176(人民币)等账户销账核销情况。

  2、每月检查。

  (1)7092/8064、9173、9175、9176、9178账户及西安城区7611对开账户余额逐户核对。

  (2)6169、5280、5258/6160及7433/8443总分行间损益计提账务是否准确。

  (3)5201、5208/6110、5216、5236、5261、5270、6122损益入账是否准确。

  (4)9062、9176自动结息是否成功;5218/6119全辖汇总轧差是否平衡(轧掉总分行往来部分)。

  (5)运营部本部8331、7419、8421、9051等账户挂帐情况。

  (二)现场抽查

  1、条线检查

  (1)相关规章制度的传达、学习情况及人员培训情况。

  (2)条线岗位设置及人员配置情况、岗位职责及权限分配情况。

  (3)重要空白凭证(人行现金支票、转账支票及支付系统收付款通知)、有价单证(光票、旅行支票)、印鉴(同城票据清算专用章、人行预留印鉴)管理情况。

  (4)外部账户(9131备付金账户、7611财政性存款准备金账户)核对情况。

  (5)外币汇票挂帐8322账卡是否一致。

  (6)部分内部资金账户TIF交易信息是否建立,余额与会计系统是否相符。

  (7)光票托收业务账卡核对情况。

  (8)跨省、跨行卡ATM异常交易挂账是否及时,申请调账是否及时。

  (9)大小额系统查询查复业务处理的及时性和准确性。

  (10)是否设专岗监控核心系统往账回执状态,是否及时对不符交易状态进行调整;是否存在集中授权发送的现象。

  (11)西安城区同城清算打码机柜员密码更换是否及时。

  (12)同城票据清算账务处理是否合规。

  (13)是否按要求核对并保管外汇交易证实书。

  (14)理财产品表外账及核对情况。

  2、本部门检查

  (1)光票、旅行支票账实情况。

  (2)人行现金支票、转账支票、支付系统收付款通知账实及预留印鉴保管情况。

  (3)各系统运行日志、各类登记簿设立与记载情况。

  (4)各系统柜员管理情况。

  五、现场抽查计划

  一季度:

  二季度:

  三季度:

  四季度:

  其他情况详见《20xx年检查计划附表》。

  六、检查反馈

  1、对于在非现场检查中发现的问题,要及时通过提示、查询等方式向相关行进行反馈并跟踪整改情况;对于现场抽查的情况,要如实登记支付清算业务实地检查情况反馈表,及时反馈被检查单位,被检查单位要按时将存在问题的整改结果书面报送省行运营部。

  2、对于检查的结果,省行运营部除通过提示、查询及实地检查情况反馈表等形式及时进行反馈外,还将每月以通报的形式反馈全辖。

  3、依据《清算业务风险控制考核管理办法》,非现场检查和现场抽查情况将纳入对各分支行的经营管理目标考核

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