审计员的岗位职责

时间:2023-01-04 09:59:40 岗位职责 我要投稿
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审计员的岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,岗位职责的使用频率逐渐增多,岗位职责包括岗位职务范围、实现岗位目标的责任、岗位环境、岗位任职资格及各个岗位之间的相互关系等。相信很多朋友都对制定岗位职责感到非常苦恼吧,以下是小编帮大家整理的审计员的岗位职责,希望能够帮助到大家。

审计员的岗位职责

审计员的岗位职责1

  1、完成各类审计工作,包括审计程序的实施、审计工作底稿的编制、整理及归档等;

  2、完成小型审计项目的实施,及时向经理汇报情况接受其复核、指导,并与客户保持良好、有效的沟通;

  3、具有行政事业单位经济责任审计、离任审计;工程决算审计、内控、绩效评价

审计员的岗位职责2

  1、根据审计计划,开展公司各业务流程的内部审计和外部审计工作;

  2、对关键控制点进行风险评估,推动优化工作流程;

  3、揭示内部控制中存在的风险和漏洞,优化内控体系;

  4、实施审计项目的后续审计工作,确保审计发现问题得以整改落实;

  5、完成部门领导交待的其他工作。

审计员的岗位职责3

  1、熟练运用用友系统进行账务处理,保证会计核算的准确性和及时性;

  2、报表处理:编制上报财务报表,分析,数据统计,汇报资料,配合完善岗位相关财务核算制度,流程体系建设等;

  3、财务分析:能够准确剖析公司财务状况及经营成本,提供决策数据;

  4、日常原始单据的审核、记账;

  5、日常涉税事项的申报及处理,配合完成年度工作及外部审计事项;

  6、态度积极、有执行力,充满正能量。

审计员的岗位职责4

  1、建立和完善集团内部控制评价体系;

  2、拟定并完善内部审计制度和流程,制订审计计划;

  3、拟定审计方案,起草审计报告和管理建议书等审计文书;

  4、负责审计过程中与相关部门的协调和沟通;

  5、督促跟踪审计结论和建议的落实;

  6、依据公司管理需求,组织实施针对公司本部以及下属公司的内部控制审计工作,以帮助其规范业务流程,降低经营风险和管理风险;

  7、依据公司内部控制的要求及内部控制审计的结果,对业务提出优化或改正的建议,起到支持业务发展的作用;

  8、参与公司整体内控管理工作,包括对风险与控制进行识别、测试与评价;

  9、协助完成公司经营风险的识别、评估、管理和控制工作;

  10.其他与内部审计相关的工作和领导交办的工作。

审计员的岗位职责5

  1、根据指派,具体负责审计项目的综合管理,负责审计项目的审计计划编制、调整和执行;

  2、对项目成员进行调度和任务分派,对项目成员进行指导和监督;

  3、解决项目组工作期间提出的常规性专业技术问题,对审计风险进行判断和控制。

审计员的岗位职责6

  1、全盘负责公司账务处理,编制公司财务报表;

  2、做好税务筹划,按期完成纳税申报等工作;

  3、定期进行固定资产、仓库盘点工作;

  4、向公司管理层提供财务报告和必要的财务分析;

  5、配合完成其他与财务相关的工作。

审计员的岗位职责7

  1、负责公司内部操纵制度及其他流程、管理规定等修订或完善工作

  2、协助部门主管,参与公司审计及内部评价机制设计、编制工作,以及相应工作底稿、模板等的设计工作

  3、协助部门主管进行相关财经数据的统计整理、分析工作,以及相应改善工作的推动开展

  4、根据公司审计计划,参与对公司总部及子公司的内部审计及评价

审计员的岗位职责8

  1、制定项目审计计划及实施方案;

  2、实施审计程序,审核审计资料的正确性和合理性,对内控制度的充分性和有效性进行检查和评估;

  3、出具内部审计报告、专项审计报告、评价报告等;

  4、对审计问题点进行跟踪审计;

  5、协助外部机构开展相关审计、稽查工作;

  6、领导交办的其它事项。

审计员的岗位职责9

  基建审计员

  岗位职责:

  1、在基建审计主管的要求下,审核或独立编制各项基建(含设备采购)的预算、决算(含询价);

  2、对各项基建(含设备采购、装潢)的质量、进度、安全进行现场监督;

  3、对重要基建项目的付款进度及额度签署初步意见;

  4、对各基建(含设备采购)项目的竣工参与验收并收集督促完善相关图纸及结算(决算)资料;

  5、对基建档案、财务审计档案分类归档、保管。

  任职资格:

  1、大专以上学历,熟练使用广联达软件(编制工程量清单及造价)、cad制图软件(看图算量);

  2、有三年以上相关工作经历,熟悉基建预算各相关专业(土建、安装)知识及定额标准;

  3、熟悉古建和装修优先;有资料员证书、预算员证书优先;

  4、有c1驾驶证,能熟练驾驶车辆;

  5、能适应经常性出差;

  6、薪资面议.

审计员的岗位职责10

  1、每日收集各营业点报表将现金收入汇总提供给出纳;

  2、核对房价,进行过房租操作;

  3、稽核各营业点提交的账单;

  4、审核完单据,做日报表提交给部门领导;

  5、每日编制银联卡号及金额、挂账单位及金额提交给应收会计;

  6、核对并登记每日收到的发票票号给税务会计;

  7、每日编制备用金补退表提交给前厅补退备用金做依据;

  9、跟进并处理收银提供的有问题的单据;

  10、协助应收会计处理对账时存有问题的单据;

  11、定期对网络现付房进行返佣10%,稽核技师提成,做房提成,售房提成(1-2次/月);

  12、及时了解酒店的营销政策、销售价格、销售协议,熟悉各营业部门的运作流程,领导的签单权限和要求等。

  13、其他临时工作。

审计员的岗位职责11

  高级审计员海之信上海海之信厚德会计师事务所有限公司,海之信,海之信(1)本科以上学历(含本科),从事审计及审计相关工作4年以上(含4年),在会计师事务所负责项目组审计工作2年以上(含2年),能够较好承担内控复核的职责(承担第一级复核的职责);

  (2)具有比较全面的专业工作能力,了解相关法律和法规,如:了解审计准则、会计准则,税法、外汇管理的政策和法规等,能够将审计、会计、税务、外汇等政策和法规运用于实际工作中;能够在向客户提供优质和高效服务的前提下,认真贯彻本所的执业规范;

  (3)能够在各种场合主动宣传公司的优势和特点、能够较好的满足客户各种合理需求、既能够开拓潜在客户,也能够服务好现有客户;

  (4)有一定的团队管理经验,能够按照公司的价值观和文化理念,管理好所辖团队(如:项目组),能够对所辖团队提供各类专业指导;

  (5)具有英语或日语听、读、写的能力,能够运用外语与客户进行正常的业务交流和沟通;

  (6)具有一定的'商务文件写作能力,能够在本专业领域内,书面回复客户一些简单的咨询问题,能够起草或复核各类较为简单的报告(如:审计报告、尽职调查报告、管理建议书);

  (7)有良好的工作习惯,能够熟练运用各类办公软件;

  (8)阳光、有活力和激情、品行优良、勤奋踏实、工作细致、爱学习、爱专研、有较强的工作责任心、有良好的工作和学习习惯、能够承受较大的工作压力;

  (9)具有敬业精神,能够积极稳妥推动各项工作任务的完成;

  (10)具有团队合作精神,能够在日常的工作中,对团队成员提供持续的技术支持和帮助;

  (11)具有注册会计师(cpa)或其它相关资格证书(如:cta、acca、司法职业资格证书)者优先考虑;

  (12)具有外资会计师事务所工作经验者优先考虑。

审计员的岗位职责12

  1、负责对业务过程中产生的单据、合同进行审核,并及时入账

  2、增值税、附加税、企业所得税,财务报表申报;

  3、负责税务申报相关凭证填制与核对工作。

  4、编制各种会计报表,编写会计报表附注,进行财务报表分析并上报高层管理

  5、定期对总账与各类明细账进行结账,并进行总账与明细账的对账,保证账账相符

审计员的岗位职责13

  岗位职责:

  1、与客户进行沟通,收集、整理审计证据,形成审计结论;;

  2、整理完善审计工作底稿,做好审计底稿归档工作;

  3、重大问题的请示、汇报、沟通函、管理建议书、审计报告等材料的撰写;

  4、具有独立完成从底稿到试算平衡表至报告整个业务流程的能力。

  任职要求:

  1、大专以上学历,会计、财务管理、审计等财经类专业毕业;

  2、必须具有中级会计师或审计师职称。有事务所审计工作或财政检查工作经验优先;

  3、熟悉审计工作所涉及的相关法律、法规、准则,并能熟练、准确地运用于实际工作;

  4、熟悉审计工流程,能够掌握所分管工作的核心及重点;

  5、具有良好的执行力和团队合作能力,良好的沟通能力和责任。

  本岗位初期在事务所学习及培训,后期可长期外派事业单位工作。

审计员的岗位职责14

  岗位职责;

  1、协助负责对客户公司经营成果、财务、管理等审计方面的具体工作;

  2、辅助编写内部审计计划;

  3、规范财务核算,审计财务报表,审核预决算;

  4、管理制度和流程审核,管理层在任离职审计和决策监督;

  5、收集、整理审计证据,编写审计工作底稿。

  任职资格;

  1、大专及以上学历,欢迎应届生;

  2、良好的独立工作能力,敬业精神和团队协作意识;

  3、认真负责,具有吃苦精神。

审计员的岗位职责15

  财务审计员四川巨星集团巨星农牧股份有限公司,四川巨星集团,巨星农牧岗位职责:

  1、集团及所属子公司生产经营绩效进行审计;

  2、对子公司内部控制的建设与执行进行审核;

  3、对子公司财务核算的合规性进行检查、对企业涉税风险进行评估、中高管离任审计以及完成临时安排的专项审计任务。

  任职要求:

  1、大学本科以上学历,会计、审计、财务管理相关专业毕业,年龄25-35岁;

  2、初级以上会计职称,财务管理或内部审计3年以上从业经验;

  3、熟悉企业内部控制制度的建设与审核,熟悉财税法规和财务管理流程,能独立撰写审计报告;

  4、具有良好的职业道德素养,能适应出差。熟练使用财务核算软件、办公软件。

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