内审岗位职责

时间:2024-09-11 14:57:07 岗位职责 我要投稿

内审岗位职责

  在日常生活和工作中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家整理的内审岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

内审岗位职责

内审岗位职责1

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的`资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审岗位职责2

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的`内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责3

  1、审计工作

  1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

  1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

  1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

  2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责4

  1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

  2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

  3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

  4、执行内审部门宣传工作;

  6、完成上级交办的.其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责5

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的'年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审岗位职责6

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的'制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的`落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的.问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责9

  1、申请医疗设备产品注册的'相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

内审岗位职责10

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的`对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责11

  职位描述

  职责描述:

  1、根据管理层要求,以风险为导向,协助完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程;

  2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;

  3、开展专项内控检视,对公司各项业务流程进行梳理评估,识别风险点及关键控制点,对项目底稿进行审阅,形成风险控制矩阵、风险流程图等,并基于内控缺陷提出优化建议,跟进整改;

  4、建立并完善公司内控自评估体系,并维护自评估体系的流程及工作标准;

  5、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;

  6、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化建立;

  7、吸引并培养优秀的内控人员,加强团队建设和管理;

  8、完成其他职责范围内日常工作和领导交办的`临时性工作

  职位要求

  1、金融类、管理类、会计等相关专业。7年以上四大、互联网金融公司、大型企业内控、审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部控制的相关工作,有一定的团队管理经验。其中具有信贷、资管、支付等领域相关工作经验优先;

  2、熟悉国家财务法律法规、企业内控基本规范及配套指引,有系统的内部控制、风险管理理念;

  3、具有较强的沟通交流、逻辑分析和协调能力,有一定的文字功底,书面表达能力强;

  4、有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE系列软件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

内审岗位职责12

  职位职责:

  1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

  2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

  3、对提出的`改进意见进行跟踪并做好记录;

  4、及时完成上级交办的工作任务。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

  2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

  3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

  4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

内审岗位职责13

  1、会计、财务等相关专业有经验者

  2. 每日现金往来账目的'准确,监督店铺的。营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;

  2、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,盘点损益报表提交,每月店铺不定期抽查盘点;

  4、店铺活动活动方案的审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,心态平和,有较强的学习能力;

内审岗位职责14

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责15

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的`跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。

《内审岗位职责.doc》
将本文的Word文档下载到电脑,方便收藏和打印
推荐度:
点击下载文档

【内审岗位职责】相关文章:

体系内审员岗位职责11-13

企业内审工作总结06-17

内审员培训心得体会03-12

企业内审工作总结(范例3篇)06-19

内审首次会议发言稿05-10

保洁主管岗位职责岗位职责07-15

it岗位职责12-01

土地岗位职责12-14

证券岗位职责12-09

内审岗位职责

  在日常生活和工作中,很多情况下我们都会接触到岗位职责,岗位职责的明确对于企业规范用工、避免风险是非常重要的。想必许多人都在为如何制定岗位职责而烦恼吧,以下是小编为大家整理的内审岗位职责,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

内审岗位职责

内审岗位职责1

  一、岗位职责:

  1、组织制定财务方面的管理制度及有关规定,并监督执行;

  2、负责编制及组织实施财务预算报告,月、季、年度财务报告;

  3、负责公司全面的`资金调配和税收的筹划;

  4、组织领导编制公司财务计划、审查财务计划;

  5、组织考核、分析公司经营成果并定期或不定期向公司领导汇报并提出可行的建议和措施;

  6、负责公司及下属各分、子公司的财务管控。

  二、任职资格:

  1、财会类相关专业,大学本科及以上学历,会计师职称或注册会计师资格;

  2、 5年以上财务管理相关工作经验,3年以上同类岗位工作经验;

  3、熟悉国家财经法律、法规、方针、政策和制度,熟练的财务软件、办公软件操作能力;

  4、有较好的沟通能力,计划执行能力、组织协调能力,工作细致踏实认真,有较强的抗压能力和独立工作能力;

  5、有良好的职业道德,保守企业秘密。

内审岗位职责2

  1.协助审计经理修订与完善公司内部审计制度;

  2.协助审计经理发现、分析公司内部控制存在的缺陷,提出并制定相应的`内控健全方案,推进公司年度内控制度体系建设工作。

  3.根据审计经理制定的年度审计计划,逐步推进公司财务相关的审计工作。

  4.负责拟定审计计划,组织审计人员根据审计目标选择适当的审计方法有序地进行各项审计工作,并组织编写审计报告、审计评价书等,将审计进度及时反馈至审计经理;

  5.审计经理交办的其他事项。

内审岗位职责3

  1、审计工作

  1.1对公司信息系统和it环境进行应用控制和it基础控制审计,工作内容包括测试、撰写审计发现,并完成改进进度的跟踪;

  1.2分析业务数据库数据,提供审计依据;

  1.3分析基础架构和网络配置,提供信息安全方面审计;

  2、协助部门完成对内部控制委员会和董事会的汇报工作

内审岗位职责4

  1、参与公司内审部专项审计、流程审计、反舞弊审计项目;

  2、对所负责的审计业务中的控制漏洞提出改进意见并督促业务部门按时改进;

  3、参与和维护面向全员的反舞弊机制和制度;

  4、执行内审部门宣传工作;

  6、完成上级交办的.其他日常事务性工作,能独立处理和解决所负责的任务。

内审岗位职责5

  工作职责:

  1、实施集团下属各公司的经济效益审计

  2、实施集团及下属各公司的'年度经营指标完成情况考核工作

  3、开展集团及下属各公司总经理、主要负责人离任经济责任审计、任中经济责任审计

  4、实施集团及下属各公司财务收支和经营成果审计

  5、参与检查集团及下属各公司预算执行情况及考核工作

  6、完成领导交办的其他任务

  任职要求:

  1、本科学历,财务、审计或经济类相关专业;

  2、三年以上相关工作经验,具有企业内部审计工作经验佳;

  3、专业知识扎实,熟悉财务处理

  4、注会过三门以上、内审师或国际注册内审师等相关任职资格

  注:公司双休、五险一金入职即交,免费工作午餐、法定节假日、带薪年假、优厚的节日现金福利,定期体检,集团内部豪车购车优惠活动等。

  工作内容涉及全国范围内出差,如不能接受出差,请勿投递简历。

内审岗位职责6

  1、负责对所有涉及的审计事项,形成内部审计报告并提出改进意见;

  2、协助各部门完成公司管理相关制度的'制定及监督执行;

  3、负责做好有关审计资料的原始调查的收集、整理、建档工作,按规定保守秘密和保护当事人合法权益;

  4、配合完成集团审计流程的相关准备工作;

  5、执行临时的、特定的审计/控制项目。

内审岗位职责7

  岗位职责:

  1、负责开展全面管理审计、专题审计、财务审计、项目后评价等专项审计工作;负责开展尽职调查、经济责任审计、舞弊审计、工程管理审计等日常审计;

  2、按照年度审计计划及临时审计项目的要求做好前期准备工作,包括发出审计通知、完成项目风险评估、拟定具体项目的审计方案和工作计划、资料收集等;负责与被审计单位进行沟通,联系安排现场工作事宜、组织协调工作小组成员进行现场工作;具体实施审计工作,承担审计项目经理职责,领导审计小组高质高效完成审计任务,出具审计报告,并与被审计单位良好沟通,推动审计建议的`落实;

  3、参与部门内部管理工作:协助完善、修订内部审计管理标准、规范审计工作作业流程;根据公司总体发展规划,起草年度审计计划并提交内审总监审阅;参与审计团队建设,包括组织开展各类相关培训、团队人员成长等。

  4、配合外部审计机构进行审计:协助建立和维护与外部审计机构的长期合作关系;配合、协调外部审计机构进行必要的调查取证工作、保证其工作顺利开展;

  5、完成部门领导交办的其他工作。

  任职资格:

  1、财务、审计、经济学、管理学等相关专业,硕士及以上学历,具备会计从业资格证、cpa或cia资格证者优先;

  2、五到八年内部审计或外部审计工作经验,有四大会计师事务所外审经验或大型制造企业内审经验者优先;

  3、熟练的英语书面及口头交流能力,熟悉审计和财务专业理论知识,熟悉企业会计、财务管理、审计制度和流程,熟悉财经法律法规,熟悉企业内部管理环节的控制要点,了解审计领域发展趋势,掌握国际内控理论和方法;

  4、具备很强的原则性,良好的职业素养与品德操守;较好的团队合作精神;较强的沟通、表达能力和理解、协调能力。

内审岗位职责8

  岗位职责:

  1、负责根据审计计划制定财务审计计划及目标;

  2、负责搜集整理财务审计相关的规章制度、监管要求等,做好财务审计的有关文件、报表、信息资料的整理、分析等基础工作,按规定建立审计档案;

  3、负责对全行的账务、效益、绩效等进行审计,负责全行的离任审计工作,包括制定审计方案、组织实施现场及非现场审计检查,完成审计报告,做好工作底稿及相关资料的整理、归档工作。

  4、负责对审计发现的.问题进行分析研究,提出处理意见和管理建议,按审计程序和有关规定做出审计结论和决定,并负责监督执行;

  5、负责做好本岗位的内部培训及转培训工作。

  6、配合开展其它项目和专业审计工作;

  7、负责配合做好部门内风险管理的相关事宜;

  8、完成领导交办的其他工作。

内审岗位职责9

  1、申请医疗设备产品注册的'相关工作,熟悉质量体系认证的文件制定、整理和归档工作;

  2、熟悉系列标准和国家相关的质量政策、法律法规,具有质量意识,三年以上质量管理工作经验;

  3、具有一定的协调沟通和解决问题能力,负责采购材料质量的监管,采购部内部报销流程、进出仓手续办理等工作;

  4、负责内部档案整理,协助采购员跟进采购工作;

  5、从事医疗行业优先。

内审岗位职责10

  1、库存及成本的账务处理;

  2、银行账务处理,制作记帐凭证,银行对帐;

  3、固定资产和低值易耗品的登记和管理;

  4、编制财务报表、财务综合分析报告等;

  5、负责与银行、税务、工商等部门的`对外联络;

  6、协助主管完成其他日常事务性工作。

内审岗位职责11

  职位描述

  职责描述:

  1、根据管理层要求,以风险为导向,协助完成公司业务内控体系的建设、优化和完善,确保各项风控理念和措施能高效、正确地植入公司业务流程;

  2、指导和协助公司各部门开展风险识别、评估和监控工作,为业务部门提供日常内控的咨询和评估服务,包括但不限于制度、流程、管理措施等,降低运营、操作及财务风险等;

  3、开展专项内控检视,对公司各项业务流程进行梳理评估,识别风险点及关键控制点,对项目底稿进行审阅,形成风险控制矩阵、风险流程图等,并基于内控缺陷提出优化建议,跟进整改;

  4、建立并完善公司内控自评估体系,并维护自评估体系的流程及工作标准;

  5、根据内控发展趋势和公司实际需求,开发先进的内控方法,提升内控工作的效率和效果;

  6、组织内控合规培训,提高员工内控合规风险意识,推动内控合规文化建立;

  7、吸引并培养优秀的内控人员,加强团队建设和管理;

  8、完成其他职责范围内日常工作和领导交办的`临时性工作

  职位要求

  1、金融类、管理类、会计等相关专业。7年以上四大、互联网金融公司、大型企业内控、审计或咨询相关经验,熟悉风险管理及内部控制的相关工作,有一定的团队管理经验。其中具有信贷、资管、支付等领域相关工作经验优先;

  2、熟悉国家财务法律法规、企业内控基本规范及配套指引,有系统的内部控制、风险管理理念;

  3、具有较强的沟通交流、逻辑分析和协调能力,有一定的文字功底,书面表达能力强;

  4、有一定计算机基础,能熟练使用OFFICE系列软件(WORD、EXCEL、PPT、VISIO)等。

内审岗位职责12

  职位职责:

  1、对公司各事业部执行各项内部审计业务,并协助建立健全公司的内控运营相关制度流程;

  2、负责收集、整理审计数据资料等信息,编制审计工作底稿、汇总审计意见、草拟审计报告;

  3、对提出的`改进意见进行跟踪并做好记录;

  4、及时完成上级交办的工作任务。

  任职资格:

  1、财务、会计、审计相关专业,本科及以上学历;

  2、从事财务工作3年或审计工作1年以上,具有初级以上会计职称;

  3、熟悉审计方法和审计程序,具备胜任业务的能力;

  4、具备良好的表达能力、沟通能力、责任心强、有敬业精神。

内审岗位职责13

  1、会计、财务等相关专业有经验者

  2. 每日现金往来账目的'准确,监督店铺的。营业款,能熟练使用办公应用软件,熟悉数据统计及分析方法;

  2、准确安排店铺盘点,与店铺对接盘点事宜,盘点损益报表提交,每月店铺不定期抽查盘点;

  4、店铺活动活动方案的审核,监督店铺折扣,积分抵扣监督,善于沟通,心态平和,有较强的学习能力;

内审岗位职责14

  (1)据国家、集团及公司的有关规章制度,负责公司财务核算和预算控制工作;

  (2)负责公司费用审核和控制,各类费用和支出单据复核;

  (3)负责编制公司财务报表及相关报表,并确保其及时性和准确性;

  (4)负责会计凭证、会计账簿的装订及归档;

  (5)协助处理公司及所属项目公司年度审计、工商年检等工作。

内审岗位职责15

  1、掌握等级医院评审标准及实施细则,通过学习培训了解医院等级医院评审工作程序,具备相关基本知识。

  2、按等级医院评审实施细则和科室实施方案开展自查工作。

  3、按照评审检查表每月完成科室自查工作并记录,对科室存在的问题及时向科主任书面报告并提出改进措施、存档。

  4、记录上级部门和专家评审小组的评审结果,对不符合项目制定整改措施,优化流程并落实实施,做到持续质量改进,以书面报告形式上报等级医院评审办公室。

  5、接受上级部门和专家评审小组对持续改进效果的`跟踪评价与验证。

  6、负责组织培训科室成员学习各项相关制度、职责、流程,模拟个案追踪和系统追踪法检查培训内容落实及知晓情况,做好记录。

  7、负责科室内质量管理体系运行工作的指导和监督。

  8、内审员工作业绩做为科室质量管理考核、年度评优的依据之一。

  9、参加医院各项内审员培训工作,完成其他有关评审工作。