财务内审岗位职责

时间:2022-06-08 16:41:55 岗位职责 我要投稿

财务内审岗位职责

  在社会一步步向前发展的今天,越来越多地方需要用到岗位职责,岗位职责主要强调的是在工作范围内所应尽的责任。那么岗位职责怎么制定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的财务内审岗位职责,仅供参考,欢迎大家阅读。

财务内审岗位职责

财务内审岗位职责1

  1.根据集团总部的统一安排,及时高效地完成年度预算;

  2.负责制定全面的预算管理制度和预算管理体系;

  3.负责集团预算执行情况的跟踪分析,准备预算分析会议的相关资料,推进各业务部门预算使用和管理规范;

  4.负责月度/季度/年度预算执行和报告;

  5.根据管理层需求,提供各种财务分析报表以供决策;

  6.研发费用加计扣除及规划;

  7.及时准确完成月度税务申报工作及年度所得税汇缴;

  8.与税务局保持紧密高效联系,配合税务局完成各类稽查工作,确保无外部税务风险;

  9.上级交代的其他工作。

财务内审岗位职责2

  1、负责编制集团财务分析,真实准确反映各业务板块经营状况、现金流情况并结合预算目标、行业动态、业务信息进行综合分析,提出专业分析建议,支撑业务决策;

  2、负责对经营数据的质量管理,完善核对及勾稽逻辑,洞察各类数据偏差原因,积极与业务部门沟通,提出优化建议并持续跟进改进状况,促进信息质量持续提升;

  3、结合分析结果重点向管理层及业务部门揭示潜在经营风险,针对异动指标,结合业务需求开展专题研究并出具专项报告;

  4、优化和完善财务分析体系,优化数据分析报表,协助收集、修订和制定公司内部相关制度并监督执行。

财务内审岗位职责3

  1.区域个人报销单据审核,入账。

  2.区域个人报销项目和申请人沟通,强化报销单据合规性。

  3.个人报销项目进项发票账务处理

  4.协助管理个人报销团队,包括审核团队成员单据,确认入账,培训。

  5.个人报销项目BS,科目清理,重点项目追踪。

  6.维护个人报销员工基本信息。

  7.协助更新报销政策,

  8.协助区域新员工报销培训。

  9.纸质凭证整理装订。

  10.其他财务部相关工作,或部门主管指定工作。

财务内审岗位职责4

  1.参与制定部门工作规划和预算,实施并跟踪、分析、总结执行情况。

  2.参与制定、优化部门制度和工作流程,完善部门及岗位职责。

  3.辅助审核原始凭证,记账凭证的完整性,合法性,编制、录入会计凭证,并根据相关会计记录制作各类摊销凭证。

  4.负责收集、审核、汇编项目部会计报表,编制本单位除成本外的各类会计报表。

  5.负责收集、审核、汇编项目部审计工作底稿,编制除成本外的审计工作底稿。

  6.负责登记各类费用台账,分析二级费用开支情况和本单位的'财务状况。

  7.负责会计核算软件的系统管理。

  8.负责本单位各类债权债务的确认与清理。

  9.负责工资薪酬核算,计提工资附加费等工作。

  10.负责每月装订会计凭证,报表,每半年装订各种账页,每年按规定编制会计档案清册,并移送档案室。

  11.协助工会及时提供工会经费,会费计提上缴数据。

  12.配合外部审计机构的资料收集,汇总等审计协调工作。

  13.遵守集团相关工作管理制度,履行岗位保密职责。

  15.完成领导交办的其他工作。

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